کنترلهای داخلی و عوامل موثر بر آن

سال انتشار:

1393

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

2,898

فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CMMS03_235

تاریخ نمایه سازی: 27 آبان 1393

چکیده مقاله:

کنترل داخلی بخش مهمی از اداره یک سازمان است. کنترل داخلی شامل طرح ها، شیوه ها و روش های قابل اجرا برای رسیدن و دستیابی به وظایف، اهداف و مقاصد و به عبارت دیگر پشتیبانی از مدیریت بر مبنای عملکرد است. کنترل داخلی نیز به عنوان اولین خط دفاعی در حفاظت از دارایی ها، پیشگیری، کشف خطاها و تقلب به کار می رود.بنا بر این کنترل داخلی باید به عنوان یک جزء لازم هر سامانه ای که مدیریت برای تنظیم و راهنمایی آن فعالیت ها به کار می گیرد، شناسایی شود، نه به عنوان یک سامانه جداگانه در درون یک دستگاه اجرایی با این مفهوم کنترل داخلی، کنترل مدیریت است که در درون یک واحد به عنوان یک بخش از زیر ساخت کنترل مدیریت به وجود آمده است تا به مدیران برای انجام کار یک واحد و دستیابی به اهداف آن بر روی یک پایه و اساس مداوم کمک کند.

نویسندگان

کامران محمدی

فوق لیسانس مدیریت دولتی و مدرس دانشگاه

ارسلان زرگر نصر الهی

فوق لیسانس مدیریت دولتی و حسابرس ارشد دیوان محاسبات آ ذر بایجان شرقی

مریم عسگری

فوق لیسانس مدیریت دولتی و حسابرس ارشد دیوان محاسبات زنجان

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • آریا، ناصر(مترجم).(1387)." حسابرسی سیستمهای کامپیوتری"، سازمان حسابرسی. ...
  • ارباب سلیمانی، عباس و کمالی زارع (1385)."حسابرسی داخلی اثر بخش"، ...
  • استونر، جیمز و فریمن، ادوارد- پارسائیان و سید محمد اعرابی(مترجم).(1389)" ...
  • اسکندری، جمشید و عرفی، حمیدرضا.(1389)." اصول حسابرسی 1" انتشارات کتاب ...
  • اسلامی نژاد، طاهره.(1387)." بررسی جایگاه کنترل و عوامل موثر در ...
  • پوریانسب، امیر و مهام، کیهان(مترجم)، (1388)." کنترل داخلی چارچوب یکپارچه"، ...
  • قی نتاج ملکشاه، غلامحسین وحساس یگانه، یحیی (1387)." رابطه گزارش ...
  • - حسینی عراقی، سید حسین(1384)." حسابرسی دولتی"، انتشارات دانشکده علوم ...
  • استان گلستان، گرگان، سیزدهم شهریور 1393 ...
  • - رضائیان، علی()1389."اصول مدیریت".انتشارات سمت. ...
  • زارعی، محسن و عبدی، سعید(1389)." کنترل های داخلی و مشکلات ...
  • شعری، صابر و کاوه آذین فر.(1386) " سیستمهای اطلاعاتی حسابداری ...
  • صابری، محمد.(1388)." رهنمودهای اینتوسای برای استانداردهای کنترل داخلی در بخش ...
  • عباس زاده، محمدرضا، محمدی جمال و کامران محمدی(1390)." ضرورت وجود ...
  • فغفوری، حسین (1389)." بررسی موانع و مشکلات اجرای کنترل های ...
  • قربانی، محمد(1385)." گزارش ارزیابی مدیریت از کنترلهای داخلی و بررسی ...
  • قربانی، محمد(1386). "ارزیابی مدیریت از کنترلهای داخلی "، فصلنامه حسابدار ...
  • قنبریان، رضا(1390)."کنترلهای داخلی از گذشته تا امروز" مجله حسابدار، شماره237. ...
  • کرباسی یزدی، حسین.(1384). _ استانداردهای کنترل داخلی در دولت"، دانش ...
  • محمدی، جمال.(1387). "اصول حسابرسی "، انتشارات رسپینا، ‌چاپ اول. ...
  • محمدی، جمال؛بیات علی و کامران محمدی(1391)." مباحث جاری در حسابرسی"انتشارات ...
  • محمدی، کامران.(1391).بررسی تاثیر کنترلهای داخلی اثر بخش بر بهبود کیفیت ...
  • محمدی، جمال؛نفیسی فر محمدو کامران محمدی، (1392). "برسی نقش کنترلهای ...
  • نیازی، رقیه.(1390)بررسی عوامل کنترل داخلی مدیریت در دستگاههای دولتی استان ...
  • همت فر، محمود.(1386)." سیستم های اطلاعاتی حسابداری"، انتشارات فرهنگ زبان. ...
  • 2-همتی، فرید ون، محمد ی جمال.(1389)." استقرار کنترل های داخلی ...
  • استان گلستان، گرگان، سیزدهم شهریور 1393 ...
  • استان گلستان، گرگان، سیزدهم شهریور 1393 ...
  • Akresh, abaraham.)21 18(The audit risk model to opineon internal control. ...
  • Altamuro _ Jennifer and Beaty , Anne(2010) _ _ How ...
  • Ashbaugh _ Skaife , H. , Collins.D. , Kinney , ...
  • consequence of internal control deficiencies prior to S OX-mandated audits. ...
  • Ashbaugh _ Skaife , H. , Collins.D. , LaFond, R. ...
  • Committe On Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO)(1 992), ...
  • Cox, C.(2007), "Testimony concerning reporting on the internal controls of ...